岗位职责
1、 组织建立内部监控系统,建立并完善内部审计制度及流程;
2、 监督及评估公司运营状况,并制订审计规划和年度审计计划;
3、 主持、领导内部审计监察工作的执行,流程跟进及监控;
4、 协助编制财务预决算,审核预算执行情况,并提出审核意见;
5、 出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议;
6、 内部审计人员管理,操作指导,业务培训和绩效考核;
7、 负责与外部审计部门的协调工作
任职资格
1、6年以上大型制造集团公司(至少20亿规模以上)审计经验,3年以上同职位经验,精通财务审计、管理审计、工程项目审计等业务。
2、中级以上职称,性别不限,有CIA证书优先
薪资待遇
年薪40万,具体面谈.